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弁護士ドットコム株式会社
東京都
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792万円~952万円
システムインテグレータ Webサービス・Webメディア(EC・ポータル・ソーシャル), IT法人営業(直販) 建設・不動産法人営業 内部監査
【業務概要】 同社の内部統制の最後の砦の役割である内部監査体制の強化に携わっていただきます。 経営課題に基づいた企業リスクを分析し、 顕在化した問題を各事業部門と連携しながら解決に導くようリードいただきたいと考えております。 【職務詳細】 ・内部監査の計画策定 ・内部監査の実施(業務監査、システム監査、情報セキュリティ監査) ・経営への監査結果報告、各部門への改善提言 ・部門における改善進捗のモニタリング
株式会社りそな銀行
東京都江東区木場
木場駅
800万円~1000万円
都市銀行 地方銀行, 内部統制 内部監査
<最終学歴>大学院、大学卒以上
【グループを横断した監査対応/テレワーク推進/第55回内部監査推進全国大会にて第35回(2021年度)「会長賞」を受賞/経営層とも距離が近く、人間関係もフラットな職場環境です】 ■業務概要: ・りそな銀行及びグループ各社を対象とする内部監査業務(主としてシステム監査、情報セキュリティ監査) 1)リスクアセスメント及び監査計画の立案 2)オンサイトモニタリング 3)オフサイトモニタリング 4)監査報告(報告書作成、会議での報告等) ■業務詳細: ・業務推進の仕方:担当領域毎のチーム(5〜6名)に属し、年間2〜3本程度の監査を担当頂きます。担当領域(チーム)はご経験・ご希望を踏まえ決定させていただきます。 ・監査対象領域:ITガバナンス、ITセキュリティ、コンプライアンス、AML/CFT管理、自己資本比率規制、等 ・監査対象部署:システム部門、コンプライアンス部門、リスク管理部門、財務部門等 ※ ・業務が縦割りでなく様々な分野での監査経験を積むことができます(特にITやシステム、AMLや財務は注力分野です)。 ・経営層と直接折衝する機会もあり、経営に近い立場で監査業務を行うことが可能です。 ■働き方:※働き方の柔軟性は高い部署です※ ・ライフスタイルや資格取得のため時差出勤をしている社員が多く在籍しています。 ・突発的な休みを含めお休みは柔軟に取りやすい環境ではあるため、ワークライフバランスは整いやすい&家庭との両立はしやすいです。 子育て世代も多く、働き方について相談はしやすい環境です(実際に子育てとの両立のしやすさを理由に入社を決定する方も多いです)。 ・テレワークは週2〜3回(場合によっては4回)で実施しています(テレワーク推進中)。 ・残業は20時間〜30時間程度です。 ■組織構成・就業環境: ・内部監査部(営業店監査・テーマ別監査)と約90名の体制。うち本部テーマ別監査の人員は約30名、監査実施時は1監査あたり4〜5名程度のチームで実施しています。 中途採用者もおり、プロパー中途関係なく意見を柔軟に受け入れる雰囲気および新しいことへチャレンジする風土がある環境です。 ・ご入社いただく方に合わせた教育体制を考えております。しっかりと地に足をつけ、当部内・外を問わず、中長期目線でご活躍できるようフォローしていきます。 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社イオン銀行
東京都千代田区神田小川町
小川町(東京)駅
500万円~999万円
地方銀行, 法務 内部監査
<最終学歴>大学院、大学、短期大学、専修・各種学校卒以上
〜年間休日125日/イオングループの安定基盤/中途入社7割〜 ■業務概要: 各部門及び各業務に関する内部監査の実施、内部監査企画、J-SOX評価等 ・個別内部監査の実施に係る一連の業務(監査計画・監査プログラムの作成、監査実施、監査報告書の作成、講評会の実施等) ・監査に係る企画業務(リスクアセスメントの実施、中期・年度監査計画等の立案、年度報告、監査品質の改善等) ・J-SOX評価、システム監査、AML/CFT監査、会計監査など ※必須資格はありませんが、以下のような資格保有の方は優遇します。 ・公認内部監査人(CIA) ・公認情報システム監査人(CISA) 保有していない場合には、資格取得のサポート制度などがあります。 ■組織構成: 役員いれて20人の組織になります。 CIA持っている人が3名、テーマ監査可能な方が3〜4名いらっしゃいます。 ■働き方: 残業時間は平均40時間程度、在宅勤務も取り入れており、現在は出社3割在宅7割の比率です。 ■過去中途入社者 └直近3年は生保監査、大手銀行Gの監査部、G内の小売り業からの移転してきた方 └入社理由、在宅が週3日可能 希望があれば土曜勤務 小売系の新しい銀行だから(スタートアップ系、拡大中⇒監査でキャリアアップを目指せる) ■採用背景: 当行は2007年10月の開業以来、「商業と金融が融合した小売業の銀行」として、イオンのショッピングセンター内にインストアブランチを展開してきました。小売業の特性を活かし、銀行としては画期的な「365日営業」で全国への出店を拡大し、全国のイオンモールならびにATMの展開、またインターネットバンキングやスマホ決済連携等、消費者とのタッチポイントの最大化をはかるためのチャネル展開に注力しつつ、消費者のニーズに合わせたサービス・商品拡充に努めてきました。 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社リロケーション・インターナショナル
500万円~650万円
経営・戦略コンサルティング 旅行・旅行代理業, IT個人営業 広告・メディア法人営業(新規中心) IT戦略・システム企画担当
【職務概要】社内情報システムの企画・開発・運用保守に関連した幅広い業務を行っていただきます ※グループ共通インフラ/アプリケーション/IT機器については、親会社である株式会社リログループが管理しています 【職務詳細】◆システム企画 システム導入に向けた計画の立案、ユーザーヒアリング、ベンダー選定 ◆プロジェクトマネジメント 品質・コスト・納期の管理 社内外のステークホルダーとの折衝 ベンダーコントロール(プログラム開発は外部に委託しています) ◆システム運用保守 ユーザーからの問い合わせ対応 ◆監査対応 内部監査、外部監査、取引先からの委託先審査対応 入社後はスキルに合わせたプロジェクトにメンバーとして参加いただき、将来的に、プロジェクトリーダー/プロジェクト マネージャーとして活躍していただけることを期待しています。
株式会社荏原製作所
東京都大田区羽田
穴守稲荷駅
700万円~999万円
産業用装置(工作機械・半導体製造装置・ロボットなど) 建設機械・その他輸送機器, 内部統制 内部監査
〜プライム上場・世界トップシェア製品を誇る機械メーカー/借り上げ社宅(自己負担2割)など福利厚生充実/週4程度在宅勤務〜 ■業務内容: 当社では、内部統制を有効かつ効率に機能させる為、以下の業務を担当いただきます。 (1) 内部監査(業務処理、法令遵守等) ・下請法監査、適正取引監査、営業拠点における業務監査の主担当 (2) J-SOX対応 ・全社的統制評価(CLC)、その他業務プロセス評価の主担当 (3) 事業効率の向上も含めた各事業部門の改善活動支援 ・内部統制の観点に基づいた、各事業部門の改善活動への教育指導や支援 ■配属先: 荏原冷熱システム株式会社内部統制部リスクマネジメント課 ※株式会社荏原製作所にて採用後、入社時点から荏原冷熱システム株式会社へ出向 荏原冷熱システム株式会社 東京都大田区羽田旭町11-1 吸収冷凍機、吸収冷温水機、ターボ冷凍機、スクリュー冷凍機、ヒートポンプチリングユニット、冷却塔、廃熱利用ヒートポンプシステム、各種の熱エネルギーシステム並びにこれらを含む装置類に関する製造、販売、メンテナンス ■当部門の役割・業務概要・魅力: □当部門の役割 荏原冷熱システムの内部統制を有効かつ効率に機能させる為、各種内部監査の実施、教育指導、改善活動支援等の役割を担う部署です。 □魅力 (1)内部統制・内部監査部門として幅広く業務に携われる 当部門は、内部統制・内部監査部門として多くの業務プロセスに携わることができ、自分たちで仕事を構築し進められる環境です。社内の多くの部署と接点をとるので、色んな部署の方と幅広く接点を持つこともできます。 (2) 柔軟な働き方 オンラインで行える業務が増えているため、週4日程度在宅勤務が可能です。在宅勤務がメインにはなりますが、オンラインでも頻繁にMTGを行い、活発にコミュニケーションがとれる環境です。 変更の範囲:会社の定める業務
能美防災株式会社
東京都千代田区九段南
九段下駅
450万円~799万円
電子部品 計測機器・光学機器・精密機器・分析機器, 内部統制 内部監査 システム開発・運用(アプリ担当) IT戦略・システム企画担当
【未経験歓迎/東証プライム上場/システムの開発運用経験のある方歓迎/防災業界リーディングカンパニー/業績安定/働き方◎/福利厚生充実】 ■業務概要: 当社の経理を中心とした業務基幹システムにおけるベンダー対応や社内調整、システムの運用を中心に行って頂き、徐々に監査業務についても取り組んでいただくことを想定しています。 ※監査業務・・・企業または組織内部の業務が適切に管理・運営されているかを評価し、問題点の指摘や改善策を提案する活動です。 ■業務内容詳細: ご経験に合わせて、下記のような業務を想定しています。監査業務は現職社員がフォローしながらお伝えしますので安心ください。 ・経理システムにおける運用業務 ・システムリスク管理、評価、提案、モニタリング ・システムリスクに関連する領域に関する各種リスク評価・検証、課題のフォローアップ ・取引ベンダーの対応 ・当社各部門(経理部、情報システム室、事業本部、支社工場)のJ-SOX評価、それに関するIT統制評価 ・当社各部門(各部、事業本部、支社、工場)の内部監査 ・グループ会社の内部監査 ・グループ会社のJ-SOX評価 ■配属先情報: 配属先:内部統制監理室 人数:5名(40代2名、30代2名、20代1名) 当社の内部統制監理室は、単に調査・評価を行い改善を促すのではなく、 他部門と協業しながら改善に取り組んでいくことを進めています。 ■働き方: 平均残業時間:15時間程度 ※全国の拠点への出張が発生します(月1,2回ほど) ■キャリアパス 将来的なキャリアとしては内部監査としてのスペシャリストを目指すだけでなく、社内におけるIT関連の職種での就業や内部監査と密接にかかわる経理としてのキャリアも可能性としてございます。 ■会社概要: ・平均就業年数16.3年。年収モデルもしっかり確立されており、年次・ご経験により上がっていきます。そして、福利厚生も住宅手当、家族手当(※各種社内規定あり)等充実しています。 ・当社はプライム上場の防災業界リーディングカンパニーであり、製造〜メンテナンスまで一貫して事業を行なっています。そのため、顧客のニーズの回収→開発を行い、防災メーカーのパイオニアとして、防災の未来を考え続けています。 変更の範囲:会社の定める業務
東京電力パワーグリッド株式会社
東京都千代田区内幸町
内幸町駅
電力 新エネルギー(太陽光・風力・地熱・バイオなど), 内部統制 IT戦略・システム企画担当
【東京電力Gの社内SE/内部統制×ITの知識を身に着けられる/ジョブローテーション推進/電力インフラを支える/柔軟な働き方】 ■業務内容: システム面での内部統制の対応方針・計画の策定、進捗管理・モニタリングを担当いただきます。 社内のITシステム・ツール類に関して、法令や業界規制に基づいた内部統制対応の企画・運用を担っていただきます。具体的には、電気事業法に基づく「電気事業監査」や、社内の「行為規制監査」への対応を見据えた内部統制方針の策定・管理、加えてシステムの運用状況の継続的なモニタリングや改善活動を行います。 監査対象は現在約55の基幹システムに及び、今後は社内外で利用される数千件規模のツール類まで管理対象が拡大する予定です。 ■業務詳細: 【システム面における内部統制対応の企画・推進】 ・電気事業監査や社内監査に向けた対応方針・管理計画の立案 ・管理対象システムにおける運用ルール・アクセス制御などの整備方針を策定 ・監査対応に向けた準備・資料作成・関係部門との調整 等 【内部統制に関する進捗管理・モニタリング】 ・内部統制計画に基づく定期点検・状況管理の実施 ・四半期ごとのアクセス権確認・ログの取得状況確認(定期調査の運用) ・運用中のシステムのログ取得状況や即日チェック機能の確認 等 ■業務の魅力: ・電力事業というインフラ領域での高い公共性と責任を持った業務に携われます。 ・送配電事業を行うための多くのシステムが存在する中で、事業者として課せられている責任を果たすために、内部統制の強化に貢献できます。 ・IT×内部統制の知見が身につき、将来的にセキュリティやガバナンス分野でも活躍可能です。 ■キャリアパス: ・短期(1〜3年) 監査への対応計画策定、事前確認、回答作成、モニタリング等の内部統制業務 ・中期(3〜5年) 内部統制対応のマネジメント ・長期(5年以上) システムガバナンス業務の責任者として、戦略策定や経営報告に関与 ■当社について: 国内最大級の電力ネットワーク会社として、約2,700万件以上のお客さまに電力を安定供給しています。再生可能エネルギーの普及や災害対策、脱炭素社会の実現に向けた最前線で、電力インフラを支える使命と影響力を担っています。 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社コンピュータ・システム研究所
宮城県仙台市青葉区本町
勾当台公園駅
400万円~649万円
ベンダ(ハードウェア・ソフトウェア), 経理(財務会計) 経理事務・財務アシスタント
学歴不問
【中途入社比率9割以上/年休126日/リモート可/20年増収増益中/健康経営優良法人2024認定/地域未来牽引企業認定/DX認定】 ■業務内容 適適性や能力などに応じて、お任せする業務を調整いたします。 リスク分散のため、ひとりが複数分野の業務を担当できる体制を基本としています。 【業務内容】 ・販売管理システムのチェック・サポート ・請求書の作成・発行・管理 ・入出金の確認・仕訳入力 ・経費精算申請内容チェック ・銀行振込処理対応 ・月次・年次決算業務のサポート ・顧問税理士、公認会計士への対応 ・その他、課内の業務効率化に関する資料作成など 経理の「基本」を大切にしながら、会社全体のお金の流れを把握・管理する重要なポジションです。 〜経理課のミッション〜 メンバーそれぞれが担当する業務について責任をもって処理を遂行し、月次決算・本決算を期日までに遅延なく完了させ、会社の業績・財務状況について報告をしております。 税務調査において、非違事項が発生しないよう、各種法規に即した処理を実行し、社内のコンプライアンス体制の維持に貢献します。 ■組織体制 40代・50代のベテラン社員を中心にした落ち着いた、なんでも相談できる雰囲気です。 経理課は現在5名体制となります。(男性2名、女性3名) 土木・建設業界でトップシェアを誇るシステム会社での経理職。 少数精鋭のチームで幅広い実務に携わりながら、専門知識を習得し、成長できる環境です。 フリーアドレスを採用したオシャレなオフィスに加え、ビジネスカジュアルを導入。女性も多く活躍しており、わからない事はベテラン社員が親切丁寧に教えてくれます。 ■当社について ・財務面での安定性 ・業界における優位性(他社の入るハードルがかなり高い業界でトップクラスのシェア) ・高い収益性と顧客からの支持 ・IT化が遅れている業界に対するビジネスなので追い風が吹いている(IT導入補助金の成約率が全国平均の1.5倍以上) 変更の範囲:会社の定める業務
EY新日本有限責任監査法人
東京都千代田区有楽町
日比谷駅
600万円~1000万円
財務・会計アドバイザリー(FAS) 監査法人, 内部監査 セキュリティコンサルタント・アナリスト
<最終学歴>大学院、大学、高等専門学校卒以上
〜ITシステム運用経験者歓迎/リモート中心・フルフレックスと働きやすい環境〜 <SOCR、ISMAPセキュリティ監査、ISO認証といったITに係る内部統制の第三者評価業務> ITIL資格保持者並びにITシステム運用経験をお持ちの方にお任せします。 これらの業務においては、いくつか評価領域がある中で、運用業務領域に関しては、お客様のシステム運用ルールを理解した上でルールが要求事項等を満たしているか、あるいは、そのルール通りに運用されているか、といった観点で評価を進めていきます、システム運用業務の全体像を理解されている方はご経験を活かすことが可能です。 プロジェクトベースで業務が進んでいくためITプロジェクトに関するご経験やリーダーなど主体的に推進したご経験がある方は経験を活かすことが可能です。 なお、他の評価領域については入社後研修や実務を通してキャッチアップいただくことを想定しています ■魅力: <専門性が身につく> ・システム監査のみならず同社ではデジタル系の研修なども受講しやすい環境です。 ・ドメインごとの垣根も高くないため、デジタル・AI・ブロックチェーンなどにも触れる機会が圧倒的に多いです ・EYの監査はEYグローバルの基準に準拠して実施されます 海外展開している日本企業や海外企業の日本子会社もクライアントになるため希望があれば海外チームとコミュニケーションをとる機会が多くあります。 ■募集部門について: 同チームは、セキュリティ及びプライバシーに関するアドバイザリーを行なっています。新卒で入社した方、IT系企業でシステム関連業務を担っていた方、公認会計士、事業会社の経理業務経験者など、さまざまなバックグラウンドの方が切磋琢磨しながら、チームの一員としてお客様に高品質なサービスを提供しています。 お客様は事業会社、公務(官公庁・自治体・独立行政法人等)を問わず多岐にわたりますが、特にIT企業が中心です。 国内外のリーディングカンパニーにおける最先端の取組を支援することや、グローバル案件の経験が得られます。海外との連携も強く、ISO等のグローバルなベンチマークを活用した統合監査を提供できることがEYの強みとなります 変更の範囲:会社の定める業務
デロイトトーマツリスクアドバイザリー合同会社
東京都千代田区丸の内(次のビルを除く)
東京駅
300万円~349万円
リスクコンサルティング, 営業事務・アシスタント 一般事務・アシスタント
〜IT知見を活かして働きたい方歓迎◆子育て中の方も活躍中◆在宅可◆転勤無し◆実働7h◆ライフイベントに合わせた働き方可◆正社員登用のサポートも充実〜 ■業務内容: 4大監査法人の1社、有限責任監査法人トーマツのグループ会社にて、システム監査担当者のサポート業務を行っていただきます。 ■具体的な業務: 20社程度のクライアントのアシスタント業務を担当いただきます。 ◇システム監査業務の検証補助およびデータの取り纏め ◇社内手続きにかかる書類作成の補助 ◇その他サポート業務 ※目安:システム監査業務85%、一般的な事務業務15%となります。 ※議事録等を取るにあたり、システムの基礎知識を理解いただいている必要がございます。 ■組織構成: 配属先には約70名(システム監査業務従事者20名、平均37歳/アシスタント4名、平均31歳)が在籍しており、1チームの構成:主任1名、スタッフ1〜4名、アシスタント1名となっております。 ■働き方: ◇在宅勤務は閑散月(4~8月)は平均7割程、その他の月もクライアント訪問日を除き、平均1〜2割程度リモート可能です。※クライアントにより差異があります。 ◇出張:繁忙月は月平均2回程泊まりを伴う出張あり/事前に了解を取りますので望まない出張は発生いたしません。 ◇その他:ライフイベントに合わせて働く場所(法人オフィス、在宅)や時短勤務、勤務時間シフト、勤務日(例:週5日→週4日)等を柔軟に選択できる制度を備えております。※直近の実績有 ■キャリアパス: ◇正社員登用に関して:2年間の有期雇用期間中の業務評価、資格取得、面談をもって正社員に登用可能です。 ◇フォロー体制:部門長、教育担当マネジャー、直近の正社員登用者による事前フォローを行っております(面接資料の相談・レビュー、面接FAQの共有、面接ポイントの共有、資格の相談 等)。また各チームにおいても、本人のキャリアの希望に応じたOJTができるように、教育担当マネジャーと各チーム主任が連携して、部門全体として正社員への転換のバックアップをしているためご安心ください。なお、登用後は、新たにクライアントや社内の他部門との折衝、チーム主任を担当してチームマネジメントなどのスキルを身に着けることが可能です。 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社アイシン
大阪府高槻市梶原
600万円~799万円
建材 住宅設備・建材, 内部監査
<最終学歴>大学院、大学、短期大学、専修・各種学校、高等専門学校、高等学校卒以上
【創立50周年!スタンダード上場企業“初穂商事”のグループ会社/ワークライフバランス◎〜】 ■業務内容: エクステリア業界で50年以上の実績を持つ専門商社である当社にて、 外部監査法人や親会社の内部監査室との調整業務や内部監査の取りまとめ、RCM整備などに携わっていただきます。 ■ミッション: 内部監査に関わる一連の業務をお任せします。 親会社“初穂商事”との連携を行っていただきながら、内部監査のプロフェッショナルとして、組織の健全な運営を支える重要な役割を担っていただきます。 ■具体的な業務: ・RCM整備・監査計画の策定(年間監査計画や個別監査プロジェクトの計画を立案し、リスク評価に基づいた優先順位を設定) ・監査手続の実施(業務プロセスや内部統制の評価を行い、監査手続を実施) ・データ収集と分析(財務データや業務データの分析を通じて、不正やエラーの検出を実行) ・内部統制の評価(内部統制システムを評価し、その有効性を確認する。) ・監査報告書の作成(監査結果をまとめ、経営陣や監査委員会に対して報告書を作成) ・フォローアップ/リスク管理の支援(前回の監査で指摘された事項の改善状況を確認するためのフォローアップ監査) ・コンプライアンス監査(法令や規則、社内規定の遵守状況を監査し、問題があれば改善提案を実施) ・教育/トレーニング(監査対象部門や従業員に対して、内部統制やリスク管理に関する教育・トレーニングを実施) ※入社後半年〜1年ほどは、販管システムを通して実務研修を行っていただきます。 ■当社について: エクステリア商品の専門商社兼メーカーとして、デザイン性に優れたアイテムをセレクト、直接輸入・企画販売を行っております。 ■そもそもエクステリアとは? 門、フェンス、庭などの外溝の他、玄関まわりやエントランスを含めた住まいの外側の空間全体のこと。 当社は最新のトレンドを鑑みながら各メーカーの “デザイン性” に優れたオシャレな商品をセレクト&販売しております。 また自社ブランドのアイテムも販売。そうしてお客様のさまざまなニーズに対応しています! 変更の範囲:会社の定める業務
財務・会計アドバイザリー(FAS) 監査法人, システムエンジニア(Web・オープン系・パッケージ開発) Webサービス系エンジニア(フロントエンド・サーバーサイド・フルスタック)
〜SAPに関する業務経験・業務知識を活かせる/穏やかな社風/企業成長フェーズ〜 ■業務内容: 監査の自動化を目的として新システムを順次リリースしておりますが、エンドユーザ(監査人および当法人のクライアント)にサービスを提供する上で、システムではカバーできないユーザサポートを中心とした、コミュニケーションが必要な業務が残ります。 このようなコミュニケーション業務を含め、エンドユーザが期待しているサービスを継続して提供するための施策を考え実施していく役割となります。 サービスデリバリーチームとして独立するのではなく、プロダクトチームの一員となってサービスデリバリー業務を遂行していただきます。 ■業務詳細: 主な職務内容は以下の通りです。 ・プロダクトチームと一緒に、サービス提供時に必要となるエンドユーザ/サービス提供者の業務手順を整理し、適切に実施されていることを確認、是正 ・エンドユーザ側からフィードバックを受ける仕組みを構築し、さらにフィードバック内容を整理してサービス向上につながる施策を提案、改善を実施 ・エンドユーザからの問い合わせ対応、及びその内容についてエンドユーザやインフラチーム等他チームともとコミュニケーションを常にとりサービスに影響を与える事象を把握して関係者に通知 ・システム障害発生時におけるエンドユーザ、開発者、インフラチーム等他チームとのコミュニケーション/作業フローを明確にし、サービス提供への影響を最小限にとどめる ■部門について: 当法人ではAI監査ツールをはじめ次代の監査・保証サービス「Assurance 4.0」の実現と、ITリテラシーを活用した専門性の高い業務をCoEに集中化することで、監査品質の向上と効率化を実現することを目指しています。配属部門となるCoE推進部は「オペレーション」「アナリティクス」「オートメーション」の各専門分野の人材と知見を集結した専門組織(Center of Excellence(CoE))として設置された部署であり、人員拡大を続けています。 ■担当プロダクトの一例: ・EYで開発した、監査クライアントで利用するERPシステムから監査で利用するデータを抽出・連携するシステム ・当法人へ連携されたデータをもとに、EY内部で監査手続きを行うプロダクト 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社三菱UFJ銀行
東京都千代田区麹町
麹町駅
都市銀行, 内部統制 内部監査
【世界有数の総合金融MUFGグループ/国内トップクラスの監査/グローバルに活躍できる環境/在宅勤務推進/残業時間30時間程度】 ■業務概要: 適性やご経験に合わせて下記の業務をご担当いただきます。監査に対する国内外の要求水準が目線が高まっており、質・量ともに拡充する必要性があります。そのため経営目線で全体を把握およびシステム戦略での将来の計画や指摘・要請を踏まえて組織を強化したいと考えております。同行監査部において、内部監査、財務報告に係る内部統制監査(SOX監査)、AML監査、コンプライアンス監査、信用リスクのバーゼル対応に係る監査、与信監査企画などに関わる国内外の監査業務に従事し、1名あたり年間3-4本の監査を担当する予定です。監査として、経営に近い状況で、全体観を俯瞰してみることができる環境です。 ■業務内容: ・MUFG(海外拠点含む)及びMUFGグループ各社を対象とする監査業務 ・リスクアセスメント及び監査計画の立案 ・経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供 ■組織構成: 監査部(内部監査、与信監査)約250名、海外監査部800名(うちシステム関連約25名、財務関連約10名、AML・コンプライアンス関連約35名)。キャリア入行者や海外赴任経験者も在籍しているため、組織として非常に多様性があり、意見を柔軟に受け入れる雰囲気があり、新しいことに挑戦する活気に満ちております。そのため、行内の他部署から希望して異動してきた人も過去数年で複数名在籍中です。 ■ポジションの魅力 プロジェクト規模の大きさ、多様さは事業会社では国内随一であり、欧州、米州、アジア等、世界各国に拠点を持ち、各拠点と協働しながら、グローバルベースでの監査を担え、今後、海外拠点への異動も含めて、海外赴任の可能性も十分にあるためキャリアパスの幅は非常に広いです。また時短・時差出勤、在宅勤務もできる環境で働きやすさが整っており、同ポジションが優先的に行っております。経営からの期待が高く、幅広く業務を遂行できる上、経営の監査等もあるためキャリアアップに繋がります。 変更の範囲:会社の定める業務
ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社
400万円~1000万円
ゲーム・アミューズメント・エンタメ ゲーム(オンライン・ソーシャル), 内部統制 内部監査
「パズドラ」「ラグナロク」「ニンジャラ」等の人気ゲームを手掛ける当社にて、内部監査業務全般を担当頂きます。 ■具体的な業務内容: ・各部門及び子会社に対する内部監査業務(業務監査)…法令、定款、経営方針及び諸規程等に準拠して、適正に行われているか否かを監査し、その監査結果で発見した指摘事項等に対する改善の助言や提案 ・J-SOX内部統制報告制度対応業務(経営者評価)…J-SOX内部統制システム及び評価項目等の見直し並びに内部統制の有効性の評価を行い、ガンホーグループ内部統制の最適化 【変更の範囲:全ての部署・業務への配置転換の可能性があります】 ■業務詳細: 入社後は経験に合わせて業務をお任せします。 (1)内部監査経験者:まずは当社の業務全般について理解して頂き、内部監査人として内部監査の実施及びJ-SOX内部統制評価業務を行って頂き、将来的には、ガンホーグループにおける内部監査の品質向上及び内部統制システムの最適化に向けた取組みを担って頂きます。 (2)未経験者:当社の業務全般の理解と併せて、内部監査・内部統制に関する業務のサポート等を行いながら監査知識・手法等を習得して頂き、将来的に、自ら内部監査人としての内部監査やJ-SOX内部統制評価業務を行って頂きます。 ■当社の内部監査室: 当社及びグループ会社の様々な業務やシステムに関わるため、必然的に会社経営について俯瞰的に且つ非常に深く知ることができるポジションです。また、監査過程で発見した事実をもとに改善への助言・提案等をすることも多く、自らの考えや判断に基づき業務を進めることができる分責任は大きく、他では代えの効かない職務であると考えます。 ■当社の特徴: インターネットの普及が一般家庭へと拡大加速していた2002年8月に、PCオンライン事業を創業しました。昨今ではインターネットの通信速度が飛躍的に向上していることに加え、各種ゲーム機器の技術の進化、高機能携帯電話スマートフォンの普及拡大など、ゲームをプレイする環境が格段に広がり、ゲームの楽しみ方が幅広く進化しています。さらにゲームを提供するプラットフォーム自体も大きな変革を迎えています。当社グループではこれまで培った「企画力」「開発力」「運営力」をもって、常に新しいものに「挑戦」し、新しい価値を「創造」しています。 変更の範囲:本文参照
株式会社ヒューマネージ
400万円~500万円
組織人事コンサルティング 研修サービス, IT個人営業 建設・不動産個人営業 広告・メディア法人営業(新規中心) テクニカルサポート・カスタマーサポート(IT製品) ヘルプデスク IT戦略・システム企画担当
■業務内容: 就活生40万人が使う「マイページ」は当社発。日本のHR(人事)業界に『新しい常識』を生み出してきた ヒューマネージ社のさらなる成長を支える情報システム担当を募集しています。 【具体的には】 ・社内向けシステム導入、運用 ・社内ネットワーク構築、管理 ・PC/スマホキッティング ・社内からの各種QA対応 ・端末管理・各種管理ルール ・マニュアルの策定 ・情報セキュリティ教育の企画・実施・内部監査/外部監査(チェックシート含む) ・各種認証(プライバシーマーク/ISO9001/ISO20000/ISO27001)の維持・運用管理 【入社直後にお任せする事】 ・社内システム/端末の設定、QA対応(指導員や先輩社員のサポートの下) ・顧客からの監査対応(チェックシート等)
株式会社シマノ
大阪府堺市堺区老松町
700万円~1000万円
機械部品・金型, 内部監査 セキュリティコンサルタント・アナリスト
〜自転車部品で世界TOP級のシェアを誇る大手プライム上場メーカー/高収益体制で給与のベースは関西トップクラス(平均年収846万)/年間休日125日〜 ■業務概要:【変更の範囲:会社の定める業務】 当社は自転車部品・釣具を中心に、こころ躍る製品づくりを行う開発型デジタル製造業として、世界約50拠点でグローバルに事業展開しています。カーボンニュートラルやESGなどの環境面や健康面に対する意識の高まりから、当社製品へのニーズは拡大する見通しです。 今回、海外関係会社のITガバナンス強化に向けて、海外地域統括会社や海外グループ会社における情報システム監査をリードいただける人財を募集します。 海外関係会社における情報システム、セキュリティなどのリスクに対する内部監査の仕組み構築や監査計画の策定・実施、リスク評価など一連の監査業務をご担当いただきます。また、不正アクセスや情報漏洩などセキュリティリスクを低減するための課題抽出・提言を行い、全社の情報リスク管理および法令遵守を推進いただくことを期待しています。 ■業務詳細: ・海外販売子会社及び海外グループ会社のシステム監査推進 監査手続書に基づき、年間3拠点程度の年度監査計画の策定、実地監査、リスク評価、指摘事項の改善計画、実行支援まで一連の監査業務をご担当いただきます。 ・IT統制に係る内部統制監査および外部監査法人の内部統制評価に係る対応 ・海外関係会社のリスク特定およびリスク管理の仕組み構築、運用、提言など ・監査役、監査法人、管理部門との連携・管理 ■企業について: ◇概要:2021年3月に創業100周年を迎え、創業当初から自転車部品の開発・製造に注力。今では自転車部品・釣具のグローバルブランドとして世界に約50拠点を展開しております。 ◇社風:大手でありながら自由度が高く、各自大きな裁量を持ってミッションを遂行しています。中途入社も多く、実績でフラットに評価頂けるため、伸び伸び働き、主体性を発揮したい方はマッチしています。 ◇福利厚生:独身寮・新婚者社宅・転勤者社宅、育児休業・育児時短勤務、食堂利用料補助など様々な充実した福利厚生が整っております。 ◇研修制度の充実:通信教育や語学研修(英語・中国語)、社外セミナーなどの制度が充実しております。 変更の範囲:本文参照
太陽有限責任監査法人
東京都港区元赤坂
1000万円~
監査法人, 内部監査 会計コンサルタント・財務アドバイザリー
学歴不問(必須資格の受験条件に準じた学歴が必要)
<監査業務収入や上場クライアント数は右肩上がりに安定的に成長し業績拡大中> 監査業務(国内・国際)を中心に、株式公開支援や内部統制支援等を幅広くご担当いただきます。 部門ごとに案件を細分化していないため、横断的に業務を経験することができます。 ※監査とアドバイザリー業務の割合については、ご本人の希望を考慮します。 ■業務詳細 【国際業務】 ◎リファードイン業務:各国グラントソントンの監査クライアント(外資系企業)の日本子会社の監査業務等への対応(監査、特定項目の監査手続、合意された手続、レビュー) ◎リファードアウト業務:当法人の監査クライアント(日系企業)の海外子会社の監査J-SOX業務を各国の海外メンバーファームへ依頼し、親会社監査人としてグループ監査を実施 ◎海外メンバーファームと連携した、内部監査サポート業務 【金融】 ◎銀行、信用金庫、信用組合への会計監査 ◎証券業への会計監査 【IPO】 ◎短期調査:現状の会社の課題抽出及び対応策の検討 ◎アドバイザリーサービス:会社の要望に応じた上場準備のサポート ◎監査、上場申請書類レビュー:上場までの監査業務や、上場申請時に必要となる書類のチェック 【パブリック】 ◎独立行政法人や国立大学法人に対する会計監査業務、会計及び内部統制アドバイザリー業務 ◎国、中央省庁/地方公共団体に対する会計支援業務、アドバイザリー業務 ◎国民から負託された税財源で運営されている公益法人、学校法人、医療法人、社会福祉法人等の非営利法人に対する会計監査業務、会計及び内部統制、アドバイザリー業務 【その他】 ◎IFRS導入支援サービス:短期調査(課題の抽出)、課題分析及び解決策等のアドバイス、導入アドバイス ◎品質管理業務:当法人の品質管理規程・マニュアル等の整備及び運用業務、GTILの品質管理ルールの導入及び調整など ◎データ監査業務:クライアント企業の基幹システムや会計システムのデータを用いた不正の検出及び分析ツールの選定及び開発など ■当法人の特徴 Large6のひとつである国際会計事務所ネットワークのグラントソントンにおける日本の加盟事務所として、135ヶ国以上で、700以上の拠点を有し、73000以上の職員が価値あるサービスを提供しています。 変更の範囲:会社の定める業務
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